1、负责集团及所属单位的财务审计监督。
2、参与起草集团内部审计工作制度和相关细则,起草财务方面的审计规划、年度内部审计计划和预算草案。
3、负责对集团及所属单位的财务预算执行情况、财务决算、财务收支及其他有关的经济活动进行审计监督;对内部控制制度的健全性、合理性、有效性进行审计监督和测试;根据审计结果,对公司的经营管理、经营绩效、风险管理情况进行审计评价。
4、负责编制审计工作方案,复核内部审计工作底稿,起草内部审计报告和专项审计调查报告,提出审计意见,跟踪检查审计意见的落实情况。
5、负责公司对外兼并收购项目的审计调查,参与公司控股或参股拟上市项目的财务规范工作。
6、完成部门内分配的其他工作。
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